ماژول خزانه داری

مشاهده قدم به قدم ماژول حسابداری بررسی تک تک برگه ها و نمایش تمام امکانات این ماژول

سوالات متداول ماژول خزانه داری مهرسافت

در ماژول خزانه‌داری، بخش امکانات، برگه راس‌گیری چک این امکان برای کاربران مهرپلاس فراهم شده‌است. در این برگه امکان ثبت چک به صورت دستی و هم به صورت فراخوانی از سیستم از طریق راست کلیک روی ردیف اول برگه فراهم شده‌است.

با تعیین ابزارک از قسمت اطلاعات پایه بخش امکانات نرم‌افزار، برگه مدیریت ابزارک‌ها و انتخاب ابزارک لیست چک قبل سررسید و اعمال تنظیمات مورد نیاز برگه و ذخیره کردن در هنگام ورود به نرم‌افزار برای کاربری شما لیست چک های قبل سررسید نمایش داده خواهد شد.

در عودت چک پرداختی بعد از انتخاب حساب عودت دهنده، از آیکون ضمیمه(سنجاق) در نوار پایین برگه می‌ توانید چک پرداختی خود را عودت دهید. توجه داشتی باشید حساب عودت دهنده در برگه چک پرداختی باید دقیقا همان حساب دریافت کننده در برگه سند پرداخت باشد.

بله، در فاکتور فروش/خرید در زبانه توضیحات شما می‌تواند عکس یا متن مورد نظر خود را به فاکتور ضمیمه کنید.

برای پیگیری و بررسی اسناد دریافتی و پرداختی می‌توانید از بخش گزارشات خزانه داری برگه‌های گزارش اسناد دریافتنی و گزارش اسناد پرداختنی اقدام کنید.

بله، از برگه چاپ چک در امکانات خزانه‌داری به راحتی می‌توانید چک‌های خود را چاپ کنید.

اگر این خطا را دریافت کرده‌اید بدین مفهوم است که شماره چکی که میخواهید وارد کنید، قبلا در سیستم از طریق سند دریافت ثبت شده و ثبت چک تکراری عملی نامفهوم است.

برای ابطال چک پرداختی در واقعیت ابتدا باید چک را از مشتری باز پس بگیرید تا بتوانید ابطال کنید. در نرم افزار هم دقیقا باید همین روند را ثبت کنیم. بدین جهت ابتدا عودت چک پرداختی را ثبت و سپس در برگه ابطال از طریق سنجاق چک را فراخوانی و ابطال را ثبت می‌کنیم.

در گزارش اسناد دریافتنی شماره چک را وارد میکنیم و گزارش می‌‎گیریم؛ در این حالت نرم افزار در قسمت پایین صفحه تمام مراحل گردش چک را نمایش میدهد و از طریق راست کلیک روی هر گردش می‌توانیم وارد برگه ای که چک را در آن ثبت نموده ایم شویم. حتی اگر شماره چک را هم نداشته باشید می‌توانید بدون اعمال فیلتر بر روی گزارش، به طور کلی گزارش چک ها را دریافت کنید و سپس چک خود را بیابید.

برای حل این خطا می‌توانید گزینه ” ست کردن شماره دفتر جدید در صورت موجود بودن در دریافت و پرداخت اسناد” را از تنظیمات خزانه داری فعال کنید.

بدین جهت به برگه مدیریت نحوه صدور سند حسابداری که در قسمت امکانات نرم‌افزار قرار دارد مراجعه نموده و برگه برگشت اسناد دریافتی را انتخاب نموده و تیک گزینه سند صادر نشود را فعال کنید.